海南省高级人民法院关于审计整改结果的公告
根据《海南省审计整改结果公告办法》有关规定,结合审计厅《海南省高级人民法院2021年度本级预算执行及决算草案完成情况审计报告》(琼审财报〔2022〕88号)(以下简称审计报告),现将我院审计整改情况予以公告。
一、审计问题整改工作部署推进情况
我院党组高度重视审计整改工作,将审计报告反映的问题和落实审计提出的意见建议纳入领导班子重要议事日程,我院结合工作实际,制定了《省高院2021年度本级预算执行情况审计整改工作方案》,成立审计整改工作领导小组负责组织、协调审计整改全面工作。召开党组专题会研究部署审计整改事项,针对审计报告反映的问题逐条梳理研究,明确责任单位、责任人、整改措施、完成时限等,督促加快整改落实。
二、审计整改措施
为进一步压实审计整改主体责任,我院以“不找借口、不推诿扯皮、不降低标准、不弄虚作假”作为整改工作的铁律,按照“问题不解决不放过、整改不到位不放过、结果不满意不放过”的标准,坚持“新官必须理旧账”,动真碰硬,攻坚克难,推动历史遗留问题和体制机制问题的解决。建立健全审计整改工作机制,构建“横向到边、纵向到底”的责任体系,通过实行定期报告制度、协同配合机制、督促检查制度、责任追究机制和档案管理制度,实现整改工作全覆盖,形成齐抓共管的整改工作格局。
三、审计发现的主要问题及整改情况
《审计报告》指出的16项问题(其中:高院本级10项,服务中心3项,法官学院3项),我院已全部完成整改。其中:高院本级结余资金未及时清理问题,审计建议为“省高院应根据存量资金清理盘活相关规定,对结转及结余资金做好清理工作,并纳入预算盘活管理和使用”,我院已及时完成清理工作,一事一策、逐项完成清理。
四、审计整改成效
我院以审计整改为契机,将整改具体问题与改进业务工作结合起来,深入分析问题原因,在强化资金管理的同时,坚持举一反三,完善制度机制,推进解决问题,促进资金规范高效使用。通过此次审计整改,规范了高院本级及所属单位各类经济活动,完善了内部控制制度,实现经济活动全流程管控、全方位监督,推动了建章立制,降低了廉政风险。同时提升预算管理绩效,化解了一批历史遗留问题,如预算执行不均衡、历史债权债务清理、资产处置收入上缴等。
海南省高级人民法院
2024年6月7日
原文链接:https://www.hicourt.gov.cn/news/zonghegonggao/show-33356.html
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